浅谈内部审计在大学依法治校中的作用机理及实施途径 | |
高明烨1; 李天明2 | |
2021-07-05 | |
发表期刊 | 经济师 |
ISSN | 1004-4914 |
卷号 | No.389期号:07页码:98-101+103 |
摘要 | 随着我国法治进程的不断推进,大学依法治校工作也深入开展。文章通过分析开展依法治校的入手点,以及高校内部审计职能发展历程,研究内部审计如何在学校决策环节发挥建设性作用,在学校业务管理过程中发挥监督、鉴证作用,最后向管理层评价以及积极反馈学校管理情况,以期在高校内审工作的提升以及大学依法治校水平的提高方面予以理论及实践指导意义。 |
关键词 | 大学 内部审计 依法治校 |
URL | 查看原文 |
语种 | 中文 |
资助项目 | 广东省哲学社会科“十三五”规划2017年度学科共建项目《高校内部审计在依法治校中的作用机理研究——基于审计全覆盖视角下》;批准号:GD17XGL10 |
原始文献类型 | 学术期刊 |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://ir.library.ouchn.edu.cn/handle/39V7QQFX/149637 |
专题 | 国家开放大学广东分部 |
作者单位 | 1.广东开放大学; 2.广东外语外贸大学 |
第一作者单位 | 国家开放大学广东分部 |
第一作者的第一单位 | 国家开放大学广东分部 |
推荐引用方式 GB/T 7714 | 高明烨,李天明. 浅谈内部审计在大学依法治校中的作用机理及实施途径[J]. 经济师,2021,No.389(07):98-101+103. |
APA | 高明烨,&李天明.(2021).浅谈内部审计在大学依法治校中的作用机理及实施途径.经济师,No.389(07),98-101+103. |
MLA | 高明烨,et al."浅谈内部审计在大学依法治校中的作用机理及实施途径".经济师 No.389.07(2021):98-101+103. |
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